Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.201315
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom Led svetelnej vianočnej výzdoby na r.2013-2014
Fakturovaná suma 336,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme č.52013
Dátum doručenia 30.12.2013
Dodávateľ Profi dekor, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)
Identifikátor Faktúra č.7313299707
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 72,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.12.2013
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra: FV13075
Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - podľa Zmluvy o dielo č.001/2013 - telocvičňa
Fakturovaná suma 37 800,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.001/2013
Dátum doručenia 27.12.2013
Dodávateľ HUPRO , spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)
Identifikátor Faktúra č.2013035
Fakturovaný tovar alebo služba Fréza snehová
Fakturovaná suma 839,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2013
Dátum doručenia 23.12.2013
Dodávateľ Michal Chládek-Agrodom, KNM (IČO: 40523641)
Identifikátor Faktúra č.2013442
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 267,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2013
Dátum doručenia 23.12.2013
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.20130344
Fakturovaný tovar alebo služba Modem k PC - Eaton UPS 1/1 fáza 500VA
Fakturovaná suma 87,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2013
Dátum doručenia 20.12.2013
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.201301200
Fakturovaný tovar alebo služba Čistiaci stroj+mechanická metla+čistiaci prostriedok
Fakturovaná suma 2 750,59 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2013
Dátum doručenia 20.12.2013
Dodávateľ Cleanex-Cleanex, s.r.o., Raková (IČO: 43891811)
Identifikátor Faktúra č.2013160
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK
Fakturovaná suma 130,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.12.2013
Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)
Identifikátor Faktúra č.4013010091
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 436,57 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.12.2013
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra: FV13072
Fakturovaný tovar alebo služba Prevedené stavebné práce
Fakturovaná suma 34 752,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.001/2013
Dátum doručenia 19.12.2013
Dodávateľ HUPRO , spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)
Identifikátor Faktúra č.12023
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 360,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2013
Dátum doručenia 17.12.2013
Dodávateľ IMAN Slovakia, s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Identifikátor Faktúra č.2013/123
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava kopírky + náhradné diely
Fakturovaná suma 277,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2013
Dátum doručenia 17.12.2013
Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK, Višňové (IČO: 40436705)