Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2026111450
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 5 993,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3064/2025/ZKO
Dátum doručenia 21.05.2026
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2026111451
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 482,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.05.2026
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra OF0260002
Fakturovaný tovar alebo služba Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2025 a overenie konsolidovanej výročnej správy
Fakturovaná suma 430,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č. VS 202202 a dodatku č.1
Dátum doručenia 21.05.2026
Dodávateľ EKO-AUDIT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 54136652)
Identifikátor Faktúra č.10260612
Fakturovaný tovar alebo služba Ponorné kalové čerpadlo - pre DHZ Radoľa
Fakturovaná suma 435,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2026
Dátum doručenia 20.05.2026
Dodávateľ RW ORAVA, s.r.o., Sedliacka Dubová (IČO: 36368547)
Identifikátor Faktúra č.263518
Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia aplikácie elo.sk
Fakturovaná suma 123,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2026
Dátum doručenia 18.05.2026
Dodávateľ Odpadový hospodár s.r.o., Pezinok (IČO: 46708740)
Identifikátor Faktúra č.139431272
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 94,10 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2026
Dátum doručenia 18.05.2026
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.8388354001
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 116,85 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.05.2026
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Fa20260624
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na využívanie softvéru ProLex
Fakturovaná suma 369,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.05.2026
Dodávateľ eSYST s.r.o. (IČO: 50139088)
Identifikátor Faktúra č.260048336
Fakturovaný tovar alebo služba Rokovacie stoličky - sála OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 912,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2026
Dátum doručenia 14.05.2026
Dodávateľ LAMITEC, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 35710691)
Identifikátor Faktúra č.5895805103
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 4,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.05.2026
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5895841448
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 4,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.05.2026
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.20260059
Fakturovaný tovar alebo služba Zásobník na atrament k tlačiarni - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 46,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2026
Dátum doručenia 06.05.2026
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)