Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5816958512
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.12.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5816920316
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.12.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.03/2024
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce - rekonštrukcia bytu č.341 v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 3 607,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.144/2024
Dátum doručenia 09.12.2024
Dodávateľ Káčerik Milan, Dolný Vadičov (IČO: 34768246)
Identifikátor Faktúra č.20241072
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 04.12.2024
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.8360819517
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 12,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.12.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.139380381
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.143/2024
Dátum doručenia 02.12.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2240903
Fakturovaný tovar alebo služba Rekonštrukcia ÚK a zdravotechniky v byte v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 2 497,16 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.146/2024
Dátum doručenia 27.11.2024
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.202462
Fakturovaný tovar alebo služba Vianočná výzdoba v obci
Fakturovaná suma 1014,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme č.022024
Dátum doručenia 27.11.2024
Dodávateľ Profi dekor, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)
Identifikátor Faktúra č.10240015
Fakturovaný tovar alebo služba štvorcový smetný kôš z vymývaného betónu - 2Ks
Fakturovaná suma 600,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.150/2024
Dátum doručenia 22.11.2024
Dodávateľ KOBET, s.r.o., Oščadnica (IČO: 54416922)
Identifikátor Faktúra č.2024113250
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 4412,87
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 22.11.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2024113251
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 609,84 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.11.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2024113252
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz separovaného odpadu
Fakturovaná suma 268,64 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 22.11.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)