Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.202518
Fakturovaný tovar alebo služba výroba nábytku na mieru do športovej haly
Fakturovaná suma 5 096,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2025
Dátum doručenia 05.11.2025
Dodávateľ Milan Macúš, Radoľa (IČO: 43211755)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba poistenie firma & ochrana
Fakturovaná suma 1291,25 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9460062101
Dátum doručenia 05.11.2025
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Faktúra č.8378348164
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 26,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.11.2025
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20251015
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 73,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 03.11.2025
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.139412099
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 88,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2025
Dátum doručenia 03.11.2025
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2025 026
Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz separovaného odpadu z budovy č.341 - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 369,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2025
Dátum doručenia 03.11.2025
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.20250014
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava a údržba kosačiek - ihrisko , areál ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 500 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2025
Dátum doručenia 31.10.2025
Dodávateľ R.P.TRANSTER s.r.o., Žilina (IČO: 55782540)
Identifikátor Faktúra VF-00042/2025
Fakturovaný tovar alebo služba Zazimovanie zavlažovacieho sysému na futbalovom ihrisku ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 130,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2025
Dátum doručenia 28.10.2025
Dodávateľ Smart Watering s.r.o. Žilina (IČO: 51941091)
Identifikátor Faktúra č.10250066
Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie a tlač Spravodajcu č.2/2025
Fakturovaná suma 441,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2025
Dátum doručenia 23.10.2025
Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.2025113244
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 197,59 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3
Dátum doručenia 21.10.2025
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2025113245
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 342,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.10.2025
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.20250089
Fakturovaný tovar alebo služba Toner - tlačiareň Epson T90881XL - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 29,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2025
Dátum doručenia 21.10.2025
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)