Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov
Fakturovaná suma 1254,65 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9460062101
Dátum doručenia 20.03.2025
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM-061YC
Fakturovaná suma 26,76 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160061187
Dátum doručenia 20.03.2025
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM359YC
Fakturovaná suma 27,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9260180715
Dátum doručenia 20.03.2025
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie KM090BG
Fakturovaná suma 490,28 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160066850
Dátum doručenia 20.03.2025
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM-090BG
Fakturovaná suma 203,16 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160056757
Dátum doručenia 20.03.2025
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Faktúra č.2250203
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž - termostat - byt č.341 - budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 98,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2025
Dátum doručenia 17.03.2025
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.8366206308
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 133,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.03.2025
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.102500710
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba MK v obci Radoľa
Fakturovaná suma 619,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2025
Dátum doručenia 12.03.2025
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.5830757109
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.03.2025
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5830718331
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,02 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.03.2025
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.02/2025
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - šišky - fašiangový sprievod v obci
Fakturovaná suma 190,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2025
Dátum doručenia 07.03.2025
Dodávateľ Catering Quatrefoil s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Identifikátor Faktúra č.312500286
Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál - rekonštrukcia bytu č.341 - budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 39,77 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2025
Dátum doručenia 07.03.2025
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)