Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2120260223
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz žumpy - areál ihriska - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 235,21 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2026
Dátum doručenia 19.03.2026
Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2026110651
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 862,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3064/2025/ZKO - Dodatok č.3
Dátum doručenia 19.03.2026
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2026110652
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 283,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.03.2026
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.8385226854
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 131,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.03.2026
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.260006
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava kosačky - údržba trávnika ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 216,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2026
Dátum doručenia 17.03.2026
Dodávateľ ALBERA Slovensko s.r.o. (IČO: 44010834)
Identifikátor Faktúra č.2261104144
Fakturovaný tovar alebo služba autorská odmena za verejné použitie hodbných diel - rozhlas
Fakturovaná suma 28,29 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.03.2026
Dodávateľ SOZA , Bratislava (IČO: 00178454)
Identifikátor Faktúra č.5886466234
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 4,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.03.2026
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5886429370
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 4,01 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.03.2026
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.20260027
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 144,21 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2026
Dátum doručenia 10.03.2026
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2026/030
Fakturovaný tovar alebo služba vypracovanie zdravotných posudkov v r.2025
Fakturovaná suma 30,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.03.2026
Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o. (IČO: 36691291)
Identifikátor Poplatok
Fakturovaný tovar alebo služba autobusová doprava za rok 2025
Fakturovaná suma 141,62 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.03.2026
Dodávateľ Mesto KNM (IČO: 00314099)
Identifikátor Faktúra č.8384643235
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 26,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.03.2026
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)