Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2025-149
Fakturovaný tovar alebo služba Samolepky na kontajnery - odpadové hospodárstvo
Fakturovaná suma 553,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2025
Dátum doručenia 08.12.2025
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č.352500125
Fakturovaný tovar alebo služba Spínacie hodiny - verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 67,59 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2025
Dátum doručenia 08.12.2025
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2025-150
Fakturovaný tovar alebo služba Perá s logom obce Radoľa
Fakturovaná suma 344,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2025
Dátum doručenia 05.12.2025
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č.250104526
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 251,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2025
Dátum doručenia 05.12.2025
Dodávateľ LAMITEC, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 35710691)
Identifikátor Faktúra č.8379918596
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 26,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.12.2025
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra OF2025/39
Fakturovaný tovar alebo služba Zberné nádoby
Fakturovaná suma 1451,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.12.2025
Dodávateľ Obec Nesluša (IČO: 00314137)
Identifikátor Faktúra č.230/2025
Fakturovaný tovar alebo služba Online školenie - stavebný zákon
Fakturovaná suma 200,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2025
Dátum doručenia 02.12.2025
Dodávateľ Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o., Bratislava (IČO: 46582339)
Identifikátor Faktúra č.10250070
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 3/2025 - zalamovanie + vydanie
Fakturovaná suma 441,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2025
Dátum doručenia 02.12.2025
Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.20251117
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 73,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 01.12.2025
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.139415145
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 88,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2025
Dátum doručenia 01.12.2025
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2025008
Fakturovaný tovar alebo služba prenájom vianočnej výzdoby
Fakturovaná suma 1 014,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.082025
Dátum doručenia 25.11.2025
Dodávateľ Ing.Erika Prchalová - PROFI DEKOR, Prešov (IČO: 57152942)
Identifikátor Platobný výmer
Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok - RVC Martin
Fakturovaná suma 173,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.11.2025
Dodávateľ Združenie RVC Martin (IČO: 31938434)