Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2601112
Fakturovaný tovar alebo služba Odmena umelcom za verejný prenos prostredníctvom tech.zariadenia
Fakturovaná suma 49,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 05.02.2026
Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)
Identifikátor Faktúra č.8383068654
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 26,33 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.02.2026
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.260095
Fakturovaný tovar alebo služba Náhradný diel - svetelná tabuľa - športová hala
Fakturovaná suma 24,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2026
Dátum doručenia 05.02.2026
Dodávateľ LGR eletrinic, spol. s.r.o., Prievidza (IČO: 36322989)
Identifikátor Faktúra č.202600112
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 73,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.02.2026
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2026 001
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci Radoľa
Fakturovaná suma 2558,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2026
Dátum doručenia 02.02.2026
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.139420300
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 88,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2026
Dátum doručenia 26.01.2026
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2026-002
Fakturovaný tovar alebo služba Kovové gulôčkové perá s lasérovým gravírom
Fakturovaná suma 74,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2026
Dátum doručenia 22.01.2026
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č.2025062
Fakturovaný tovar alebo služba Verejné obstarávanie - vypracovanie projektovej dokumentácie
Fakturovaná suma 5 842,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2025
Dátum doručenia 22.01.2026
Dodávateľ Dosta, spol. s.r.o.,Žilina (IČO: 53529341)
Identifikátor Faktúra č.2025114387
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 065,17 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3
Dátum doručenia 20.01.2026
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2025114388
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 308,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.01.2026
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.8382075521
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 125,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.01.2026
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.102606210
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci Radoľa
Fakturovaná suma 1574,01
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2025
Dátum doručenia 20.01.2026
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)