Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2026 012
Fakturovaný tovar alebo služba Úprava terénu v areáli ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 159,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2026
Dátum doručenia 30.03.2026
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM 061YC
Fakturovaná suma 29,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160061187
Dátum doručenia 27.03.2026
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM359YC
Fakturovaná suma 29,88 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9260180715
Dátum doručenia 27.03.2026
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM 090BG
Fakturovaná suma 231,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160056757
Dátum doručenia 27.03.2026
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie KM 090BG
Fakturovaná suma 525,33 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160066850
Dátum doručenia 27.03.2026
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Faktúra č.4/2026
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie geometrických plánov
Fakturovaná suma 1615,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2026
Dátum doručenia 25.03.2026
Dodávateľ Ing.Ján Švaňa (IČO: 34933590)
Identifikátor Faktúra č.139425438
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 88,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2026
Dátum doručenia 23.03.2026
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.202602
Fakturovaný tovar alebo služba Spracovanie proejektovej dokumentácie k projektu : ,,rozšírenie vodovodu na Jaššovej ceste"
Fakturovaná suma 4 718,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2025
Dátum doručenia 20.03.2026
Dodávateľ Pavol Papučík - Studio A.P.P., Rudina (IČO: 37622099)
Identifikátor Faktúra č.102601510
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci Radoľa
Fakturovaná suma 1967,51 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2026
Dátum doručenia 19.03.2026
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2120260223
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz žumpy - areál ihriska - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 235,21 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2026
Dátum doručenia 19.03.2026
Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2026110651
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 862,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3064/2025/ZKO - Dodatok č.3
Dátum doručenia 19.03.2026
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2026110652
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 283,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.03.2026
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)