Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10250014
Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu 4/2024
Fakturovaná suma 226,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2025
Dátum doručenia 06.03.2025
Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.2025233189
Fakturovaný tovar alebo služba WEBHOSTING ,,radola.sk"
Fakturovaná suma 84,51 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2025
Dátum doručenia 06.03.2025
Dodávateľ ASPone, s.r.o., Zlín (IČO: 28274326)
Identifikátor Faktúra č.20250204
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 73,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 05.03.2025
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.8365601604
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 23,10 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.03.2025
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2251105578
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia za verejné použitie hudobných diel na rok 2025
Fakturovaná suma 27,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Autorský zákon
Dátum doručenia 05.03.2025
Dodávateľ SOZA (IČO: 00178454)
Identifikátor Faktúra č.2025/016
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu 4/2024
Fakturovaná suma 221,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2025
Dátum doručenia 27.02.2025
Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.2250167
Fakturovaný tovar alebo služba dodávka a montáž zdratotechniky ( sanita ) - byt č.341 v budove ŠK
Fakturovaná suma 1 060,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2025
Dátum doručenia 26.02.2025
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.20250063
Fakturovaný tovar alebo služba Školné za základnú prípravu členov HJ - DHZ Radoľa
Fakturovaná suma 180,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2025
Dátum doručenia 26.02.2025
Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava (IČO: 00177474)
Identifikátor Faktúra č.139387304
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 79,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.13/2025
Dátum doručenia 24.02.2025
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2025110279
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 4 065,13 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3
Dátum doručenia 24.02.2025
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2025110280
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 441,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.02.2025
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2025/015
Fakturovaný tovar alebo služba o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti
Fakturovaná suma 30€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.02.2025
Dodávateľ KURATÍVA s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)